Orden de Compra. Nº4106-10-CM19 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4106-10-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría del Ejército - COTRAE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.480.540-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Presupuestario (N° SIC 179128) del sistema 371300.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.480.540-7
Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 10015
Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (985718 )TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES 1001941(985718) TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel25 (975515 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: Z109824; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos5 (977212 )LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992212(977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD; Código: Z280111; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290
0
2239-7-LP12
 10 (977008 )BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES 992008(977008) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: Z389811; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
0
2239-7-LP12
 10 (977056 )BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: Z389805; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (1214386 )PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886(1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810 $ 1.810
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes1 (996547 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 12 UNIDADES 1013625(996547) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 12 UNIDADES; Código: Z296220; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 52.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.015
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 62.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.