Orden de Compra. Nº
4106-21-CM16
"
Materiales de oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4106-21-CM16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Contraloría del Ejército - COTRAE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.480.540-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.480.540-7
Dirección de Facturación
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
33004,6055
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
elimco
Razón Social
ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ
R.U.T.
15.457.235-k
Sucursal
elimco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46111502
2239-4-LP14
Minas
50
(1006354) MINAS PENTEL 0.7 MM B UNIDAD 1024354
(1006354) MINAS PENTEL 0.7 MM B UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.500
$ 21.500
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
100
(1006413) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES 1024413
(1006413) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.500
$ 30.500
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios
1
(1006756) PIZARRA ARCOVI CORCHO 0.50 X 0.70 M UNIDAD 1024756
(1006756) PIZARRA ARCOVI CORCHO 0.50 X 0.70 M UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 14.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.795
$ 14.795
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios
5
(1007227) BORRADOR DATA ZONE PIZARRA ECONOMICO AZUL UNIDAD 1025227
(1007227) BORRADOR DATA ZONE PIZARRA ECONOMICO AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector
20
(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693
(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
44121804
2239-4-LP14
Borradores
20
(1007895) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD 1025895
(1007895) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
30
(1008174) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD 1026174
(1008174) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.950
$ 22.950
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
24
(1008179) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD 1026179
(1008179) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 1.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.456
$ 30.456
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
30
(1008181) LÁPIZ PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 ROJO UNIDAD 1026181
(1008181) LÁPIZ PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 ROJO UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
Total Neto
$ 182.851
Descuento
$ 9.143
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.005
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 206.713
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.