Orden de Compra. Nº4106-53-SE07 "Servicio de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Contraloría del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4106-53-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de aseo a dependencias de la Cotrae L/P 4106-14-CO05
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría del Ejército - COTRAE
Razón Social Contraloría del Ejército
R.U.T. 65.480.540-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Contraloría del Ejército
R.U.T. 65.480.540-7
Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
Comuna -1
Impuesto 31932,73
Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC REINIGUNGEN LIMITADA
R.U.T. 76.020.020-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicios de limpieza de edificiosServicio de aseo correspondiente al mes de sept.07 $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.