|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4106-69-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Contraloría del Ejército - COTRAE |
|
Razón Social |
Contraloría del Ejército
|
|
R.U.T. |
65.480.540-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno 45 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Contraloría del Ejército
|
|
R.U.T. |
65.480.540-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
217366,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
servicentro |
|
Razón Social |
SANDOVAL ROJAS JORGE TITO Y OTRA
|
|
R.U.T. |
76.443.990-2 |
|
Sucursal |
servicentro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEL EJÉRCITO | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA COTRAE |
$ 1.144.036,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.144.036
|
$ 1.144.036
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.144.036
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 217.367
|
|
$ 1.361.403
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.