|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4106-7-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-04-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUSCRIPCIÓN LA TERCERA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Contraloría del Ejército - COTRAE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.480.540-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.480.540-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
17224,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-04-2017 |
|
|
|
Proveedor |
PULSO |
|
Razón Social |
COPESA S.A.
|
|
R.U.T. |
76.170.725-6 |
|
Sucursal |
PULSO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101519 2239-12-lp13
| Publicaciones periódicas | 1 | | (1223575) SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA 1249575 | (1223575) SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 90.655,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.655
|
$ 90.655
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.655
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.224
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 107.879
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.