|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4106-79-CM10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUIISCIÓN DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Contraloría del Ejército - COTRAE |
|
Razón Social |
Contraloría del Ejército
|
|
R.U.T. |
65.480.540-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno 45 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Contraloría del Ejército
|
|
R.U.T. |
65.480.540-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
54,2545 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.012.870-6 |
|
Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 5 | | (28313) TONER HP Q5949A 30350 | (28313) TONER HP Q5949A; Código: ;Región : RM
|
US$ 57,11
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 285,55
|
US$ 285,55
|
|
|
Total Neto
|
US$ 285,55
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 54,25
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 339,80
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.