Orden de Compra. Nº
4107-153-SE24
"
COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA, PARA USO ESCUELA MARIA ISABEL DE BROWN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4107-153-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA, PARA USO ESCUELA MARIA ISABEL DE BROWN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999 del sistema FAEP 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Facturación
CALLE LARGA 2088
Comuna
Calle Larga
Impuesto
57358,91
Dirección de Envío de la Factura
CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Comercial
Razón Social
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.531.350-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Librería Comercial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
30
Unidad no definida
PAPEL CREPE AMARILLO 50*200
PAPEL CREPE AMARILLO 50*200
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
PAPEL CREPE BLANCO 50*200
PAPEL CREPE BLANCO 50*200
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
PAPEL CREPE VERDE 50*200
PAPEL CREPE VERDE 50*200
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
PAPEL CREPE ROJO 50*200
PAPEL CREPE ROJO 50*200
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
PAPEL CREPE CELESTE 50*200
PAPEL CREPE CELESTE 50*200
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
PAPEL CREPE AZUL 50*200
PAPEL CREPE AZUL 50*200
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
14111525
Papel multiuso
60
Unidad no definida
CARTULINA ESPAÑOLA 50*70 180GR
CARTULINA ESPAÑOLA 50*70 180GR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
14111525
Papel multiuso
50
Unidad no definida
PLIEGO CARTULINA 55*77 COLOR
PLIEGO CARTULINA 55*77 COLOR
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
55121715
Banderas o accesorios
2
Unidad no definida
ROLLO BANDERA CHILENA 1 KG 85 MTS
ROLLO BANDERA CHILENA 1 KG 85 MTS
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.110
$ 15.110
31201515
Cintas de papel
6
Unidad no definida
CINTA ENMASCARAR 24MM ROJO
CINTA ENMASCARAR 24MM ROJO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.512
31201515
Cintas de papel
6
Unidad no definida
CINTA ENMASCARAR 24MM AZUL
CINTA ENMASCARAR 24MM AZUL
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.512
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
GOMA EVA GLITTER 40*60 AZUL
GOMA EVA GLITTER 40*60 AZUL
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.780
$ 18.780
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
GOMA EVA GLITTER 40*60 BLANCO
GOMA EVA GLITTER 40*60 BLANCO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.780
$ 18.780
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
GOMA EVA GLITTER 40*60 ROJO
GOMA EVA GLITTER 40*60 ROJO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.780
$ 18.780
12352310
Siliconas
20
Unidad no definida
SILICONA LIQUIDA 250CC FULTONS
SILICONA LIQUIDA 250CC FULTONS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.260
$ 50.260
60122003
Agujas de coser a mano
3
Unidad no definida
OVILLO PITILLA COLORES SURTIDOS
OVILLO PITILLA COLORES SURTIDOS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
6
Unidad no definida
CAJA PLASTICAS 15 WENBOX WENCO
CAJA PLASTICAS 15 WENBOX WENCO
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.456
$ 60.456
60141019
Piñatas
1
Unidad no definida
SET 100 VARITA PORTAGLOBOS BIG PARTY
SET 100 VARITA PORTAGLOBOS BIG PARTY
$ 5.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.790
$ 5.790
Total Neto
$ 301.889
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.359
TOTAL OC
$ 359.248
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.