Orden de Compra. Nº4107-172-SE23 "Compra de materiales de librería, para uso Departamento de Educación"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-172-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de librería, para uso Departamento de Educación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 4494,45
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCAJA CORCHETES 530/8 ADIXCAJA CORCHETES 530/8 ADIX $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
53141501
Alfileres rectos2Unidad no definidaCAJA ALFILERES 25MM 50GRCAJA ALFILERES 25MM 50GR $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
44121630
Kit de grapadora1Unidad no definidaENGRAPADORA LAVOROENGRAPADORA LAVORO $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.319 $ 19.319
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCAJA CORCHETES 530/12 LAVOROCAJA CORCHETES 530/12 LAVORO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
Total Neto $ 23.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.494
TOTAL OC $ 28.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.