Orden de Compra. Nº4107-176-SE23 "Compra de materiales de ferretería, para uso Escuela La Pampilla"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-176-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería, para uso Escuela La Pampilla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 21224,14
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161602
Pernos ciegos60Unidad no definidaPERNO COCHE ACERO 3/8 "X3"PERNO COCHE ACERO 3/8 "X3" $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
31161709
Tuercas sujetadoras60Unidad no definidaTUERCA HEXAGONA ACERO 3/8"TUERCA HEXAGONA ACERO 3/8" $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
27111507
Cortadores de metal2Unidad no definidaDISCO LAMINADO METAL 4.1/2" GRANO 80DISCO LAMINADO METAL 4.1/2" GRANO 80 $ 3.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.196 $ 6.196
11121603
Troncos10Unidad no definidaPINO BRUTO 2*10"PINO BRUTO 2*10" $ 8.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.070 $ 86.070
Total Neto $ 111.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.224
TOTAL OC $ 132.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.