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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4107-191-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales de ferretería, para uso Escuela Víctor Koerner |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4105-29-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
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R.U.T. |
69.051.200-9 |
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Dirección de Facturación |
CALLE LARGA 2088 |
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Comuna |
Calle Larga
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Impuesto |
13447,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE LARGA 2088 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE ENTREGA | Dirección Calle Larga 1191, fono contacto
982049842, Director Jaime Andrade, Coordinar horario de entrega. |
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Proveedor |
Goiri S.A. |
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Razón Social |
GOIRI S A
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R.U.T. |
80.411.100-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Goiri S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111504
| Morteros | 25 | Unidad no definida | SACO MORTERO HORMIGON H-20 25 KG | SACO MORTERO HORMIGON H-20 25 KG |
$ 2.691,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.275
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$ 67.275
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31161503
| Clavo-tornillo | 100 | Unidad no definida | TORNILLOS YESO CARTON CRS PFZ 3" | TORNILLOS YESO CARTON CRS PFZ 3" |
$ 35,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500
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$ 3.500
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Total Neto
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$ 70.775
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.447
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$ 84.222
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.