Orden de Compra. Nº4107-2-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-2-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999 del sistema FAEP 2021.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 1528697,2671
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores647Unidad no definidaCAJA 12 LAPICES COLORES +2 GRAFITO PROARTECAJA 12 LAPICES COLORES +2 GRAFITO PROARTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.000 $ 647.000
44121701
Lápiz pasta818Unidad no definidaBOLIGRAFO AZUL 1.0 MM LB TORREBOLIGRAFO AZUL 1.0 MM LB TORRE $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.518 $ 123.518
44121701
Lápiz pasta818Unidad no definidaBOLIGRAFO ROJO 1.0 MM LB TORREBOLIGRAFO ROJO 1.0 MM LB TORRE $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.518 $ 123.518
44121708
Marcadores695Unidad no definidaDESTACADORES BOLSILLO FULTONS AMARILLODESTACADORES BOLSILLO FULTONS AMARILLO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.960 $ 227.960
44121801
Cinta correctora123Unidad no definidaCORRECTOR LAPIZ 7 ML TORRECORRECTOR LAPIZ 7 ML TORRE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.340 $ 71.319
60123601
Pegamento de purpurina647Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA 21 GR PROARTEPEGAMENTO EN BARRA 21 GR PROARTE $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.564 $ 266.564
14111530
Notas de papel autoadhesivo226Unidad no definidaNOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HJS ISOFITNOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HJS ISOFIT $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.112 $ 93.112
14111516
Papel de recambio para cuadernos5705Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO LISO OFICINA 100 HJS 7MM PROARTE CUADERNO UNIVERSITARIO LISO OFICINA 100 HJS 7MM PROARTE $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.184.220 $ 6.184.220
60121518
Lápices de grafito42Unidad no definidaCAJA LAPICES GRAFITO N°2 REDONDO FULTONSCAJA LAPICES GRAFITO N°2 REDONDO FULTONS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
56121303
Borradores647Unidad no definidaGOMA MIGA S20 PROARTEGOMA MIGA S20 PROARTE $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.564 $ 266.564
Total Neto $ 8.045.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.528.697
TOTAL OC $ 9.574.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.