Orden de Compra. Nº
4107-2-SE23
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4107-2-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999 del sistema FAEP 2021.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Facturación
CALLE LARGA 2088
Comuna
Calle Larga
Impuesto
1528697,2671
Dirección de Envío de la Factura
CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Comercial
Razón Social
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.531.350-1
Sucursal
Librería Comercial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
647
Unidad no definida
CAJA 12 LAPICES COLORES +2 GRAFITO PROARTE
CAJA 12 LAPICES COLORES +2 GRAFITO PROARTE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 647.000
$ 647.000
44121701
Lápiz pasta
818
Unidad no definida
BOLIGRAFO AZUL 1.0 MM LB TORRE
BOLIGRAFO AZUL 1.0 MM LB TORRE
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.518
$ 123.518
44121701
Lápiz pasta
818
Unidad no definida
BOLIGRAFO ROJO 1.0 MM LB TORRE
BOLIGRAFO ROJO 1.0 MM LB TORRE
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.518
$ 123.518
44121708
Marcadores
695
Unidad no definida
DESTACADORES BOLSILLO FULTONS AMARILLO
DESTACADORES BOLSILLO FULTONS AMARILLO
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 227.960
$ 227.960
44121801
Cinta correctora
123
Unidad no definida
CORRECTOR LAPIZ 7 ML TORRE
CORRECTOR LAPIZ 7 ML TORRE
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.340
$ 71.319
60123601
Pegamento de purpurina
647
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA 21 GR PROARTE
PEGAMENTO EN BARRA 21 GR PROARTE
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 266.564
$ 266.564
14111530
Notas de papel autoadhesivo
226
Unidad no definida
NOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HJS ISOFIT
NOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HJS ISOFIT
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.112
$ 93.112
14111516
Papel de recambio para cuadernos
5705
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIO LISO OFICINA 100 HJS 7MM PROARTE
CUADERNO UNIVERSITARIO LISO OFICINA 100 HJS 7MM PROARTE
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.184.220
$ 6.184.220
60121518
Lápices de grafito
42
Unidad no definida
CAJA LAPICES GRAFITO N°2 REDONDO FULTONS
CAJA LAPICES GRAFITO N°2 REDONDO FULTONS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
56121303
Borradores
647
Unidad no definida
GOMA MIGA S20 PROARTE
GOMA MIGA S20 PROARTE
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 266.564
$ 266.564
Total Neto
$ 8.045.775
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.528.697
TOTAL OC
$ 9.574.472
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.