Orden de Compra. Nº4107-212-SE17 "Compra de Mat. de Ferreteria Esc. La Pampilla"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-212-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de Mat. de Ferreteria Esc. La Pampilla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 67897,45
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBrocha 1/2*3"Brocha 1/2*3" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31211904
Brochas1Unidad no definidaBrocha economica hogar 2" mango verdeBrocha economica hogar 2" mango verde $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639 $ 639
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaAnticorrosivo Soquina NegroAnticorrosivo Soquina Negro $ 11.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.606 $ 11.606
11121604
Madera de coníferas10Unidad no definidaPino Bruto 2*3"Pino Bruto 2*3" $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
11121611
Tablero de partículas10Unidad no definidaPlaca Cholguan 2.4mm Placa Cholguan 2.4mm $ 4.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.180 $ 44.180
30152003
Murallas de fibrocemento19Unidad no definidaPlancha Fibrocemento LisaPlancha Fibrocemento Lisa $ 12.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.451 $ 230.451
31162506
Soporte de pared240Unidad no definidaTarugosTarugos $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31161608
Tirafondos240Unidad no definidaTirafondos cabeza hexagonal 1/4*3.1/2"Tirafondos cabeza hexagonal 1/4*3.1/2" $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaLatex Fast antihongos Verde manzana 4ltsLatex Fast antihongos Verde manzana 4lts $ 4.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.909 $ 4.909
31201610
Colas1Unidad no definidaCola fria madera extra 1kgCola fria madera extra 1kg $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaLatex aplauso blancoLatex aplauso blanco $ 3.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.547 $ 3.547
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaLatex Fast Antihongos Rojo 4ltsLatex Fast Antihongos Rojo 4lts $ 4.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.909 $ 4.909
27111507
Cortadores de metal5Unidad no definidaDisco corte metal 4.1/2"Disco corte metal 4.1/2" $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.685 $ 5.685
Total Neto $ 357.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.897
TOTAL OC $ 425.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.