Orden de Compra. Nº4107-233-SE23 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO LICEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-233-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO LICEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 8784,46
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico3Unidad no definidaPVC SANITARIO TUBO 10MM 6 MTSPVC SANITARIO TUBO 10MM 6 MTS $ 11.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.046 $ 35.046
40142115
Tubería de plástico3Unidad no definidaPVC SANITARIO CODO 87.5 GR 110MMPVC SANITARIO CODO 87.5 GR 110MM $ 1.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.473 $ 4.473
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaADHESIVO PVC TRADICIONAL 240CCADHESIVO PVC TRADICIONAL 240CC $ 4.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.448 $ 4.448
31211704
Selladores1Unidad no definidaSELLADOR ACRILICO PINTABLE C/BCO 300MLSELLADOR ACRILICO PINTABLE C/BCO 300ML $ 2.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267 $ 2.267
Total Neto $ 46.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.784
TOTAL OC $ 55.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.