|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4107-261-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Estimulos Finalizacion Esc. Pedro Aguirre C |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
4105-22-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
|
|
R.U.T. |
69.051.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE LARGA 2088 |
|
Comuna |
Calle Larga
|
|
Impuesto |
5396,608 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE LARGA 2088 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-12-2015 |
|
|
|
Proveedor |
DEPORTES JIMENEZ |
|
Razón Social |
JUAN BENITO JIMENEZ GUZMAN
|
|
R.U.T. |
6.537.412-9 |
|
Sucursal |
DEPORTES JIMENEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49211806
| Tienda de deporte | 20 | Unidad | Medallas grabadas con logo especial | Medallas grabadas con logo especial |
$ 1.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.400
|
$ 28.403
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.403
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.397
|
|
$ 33.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.