Orden de Compra. Nº4107-275-SE15 "MATERIAL FERRETERÍA RBD 1250"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-275-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA RBD 1250
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días PAGO CONTADO-AL DÍA
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 22591
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura3BolsaSOLDADURA INDURA PTO.AZUL 6011 1KG. 3/32"SOLDADURA INDURA PTO.AZUL 6011 1KG. 3/32" $ 3.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.289 $ 11.289
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria5UnidadDISCO CORTE FINO INDURA HQ 41/2"X1.00MMDISCO CORTE FINO INDURA HQ 41/2"X1.00MM $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.410 $ 5.410
11162111
Malla3UnidadMALLA CERCO GALVANIZADA 1-GMALLA CERCO GALVANIZADA 1-G $ 13.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.099 $ 39.099
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadANTICORROSIVO SOQUINA GRIS VERDOSO 1/4GLANTICORROSIVO SOQUINA GRIS VERDOSO 1/4GL $ 6.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.630 $ 12.630
31211904
Brochas1UnidadBROCHA UROBROCHA URO $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441 $ 441
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE SINTÉTICO BOTELLA 1LT.DILUYENTE SINTÉTICO BOTELLA 1LT. $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521 $ 1.521
30103205
Enrejado de hierro18TiraPERFIL ÁNGULO 30X30X2.0MMPERFIL ÁNGULO 30X30X2.0MM $ 2.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.510 $ 48.510
Total Neto $ 118.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.591
TOTAL OC $ 141.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.