Orden de Compra. Nº
4107-287-SE24
"
COMPRA MATERIALES FERRETERIA PARA USO ESCUELA CRISTO REDENTOR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4107-287-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES FERRETERIA PARA USO ESCUELA CRISTO REDENTOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Facturación
CALLE LARGA 2088
Comuna
Calle Larga
Impuesto
91101,58
Dirección de Envío de la Factura
CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Goiri S.A.
Razón Social
GOIRI S A
R.U.T.
80.411.100-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Goiri S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable
2
Bolsa
FRAGUADOR CAFE CLARO 1 KG
FRAGUADOR CAFE CLARO 1 KG
$ 1.624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.248
$ 3.248
30181504
Lavamanos
6
Unidad
MONOMANDO LAVAMANOS MIXA CATALUNA
MONOMANDO LAVAMANOS MIXA CATALUNA
$ 14.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.964
$ 89.964
27111720
Llave "T" para grifos
6
Unidad
LLAVE PASO BRONCE SO.SO. 1/2"
LLAVE PASO BRONCE SO.SO. 1/2"
$ 4.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.130
$ 29.130
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
5
Unidad
FLEXIBLE WC 7/8"- 1/2" HI-HE 35CM
FLEXIBLE WC 7/8"- 1/2" HI-HE 35CM
$ 5.056,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.280
$ 25.280
31211802
Decapantes para pinturas y barnices
1
Unidad
IMPREGNANTE CERESTAIN NATURAL 1 GL
IMPREGNANTE CERESTAIN NATURAL 1 GL
$ 33.863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.863
$ 33.863
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad
ESMALTE SINT CERESITA CLUXE BLANCO GL
ESMALTE SINT CERESITA CLUXE BLANCO GL
$ 30.472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.888
$ 121.888
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad
ESMALTE SINT PAJARITO CAFE 1GL
ESMALTE SINT PAJARITO CAFE 1GL
$ 26.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.292
$ 107.292
31201615
Activadores del adhesivo
4
Unidad
ADHESIVO PORCELANATO POLVO SIKA 25KG
ADHESIVO PORCELANATO POLVO SIKA 25KG
$ 7.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.856
$ 31.856
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
ADHESIVO PORCELAN PASTA SIKA D-A 25KG
ADHESIVO PORCELAN PASTA SIKA D-A 25KG
$ 36.961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.961
$ 36.961
Total Neto
$ 479.482
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.102
TOTAL OC
$ 570.584
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.