Orden de Compra. Nº4107-287-SE24 "COMPRA MATERIALES FERRETERIA PARA USO ESCUELA CRISTO REDENTOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-287-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES FERRETERIA PARA USO ESCUELA CRISTO REDENTOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 91101,58
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable2BolsaFRAGUADOR CAFE CLARO 1 KGFRAGUADOR CAFE CLARO 1 KG $ 1.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.248 $ 3.248
30181504
Lavamanos6UnidadMONOMANDO LAVAMANOS MIXA CATALUNAMONOMANDO LAVAMANOS MIXA CATALUNA $ 14.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.964 $ 89.964
27111720
Llave "T" para grifos6UnidadLLAVE PASO BRONCE SO.SO. 1/2"LLAVE PASO BRONCE SO.SO. 1/2" $ 4.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.130 $ 29.130
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas5UnidadFLEXIBLE WC 7/8"- 1/2" HI-HE 35CMFLEXIBLE WC 7/8"- 1/2" HI-HE 35CM $ 5.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.280 $ 25.280
31211802
Decapantes para pinturas y barnices1UnidadIMPREGNANTE CERESTAIN NATURAL 1 GLIMPREGNANTE CERESTAIN NATURAL 1 GL $ 33.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.863 $ 33.863
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE SINT CERESITA CLUXE BLANCO GLESMALTE SINT CERESITA CLUXE BLANCO GL $ 30.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.888 $ 121.888
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE SINT PAJARITO CAFE 1GLESMALTE SINT PAJARITO CAFE 1GL $ 26.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.292 $ 107.292
31201615
Activadores del adhesivo4UnidadADHESIVO PORCELANATO POLVO SIKA 25KGADHESIVO PORCELANATO POLVO SIKA 25KG $ 7.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.856 $ 31.856
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadADHESIVO PORCELAN PASTA SIKA D-A 25KGADHESIVO PORCELAN PASTA SIKA D-A 25KG $ 36.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.961 $ 36.961
Total Neto $ 479.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.102
TOTAL OC $ 570.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.