Orden de Compra. Nº4107-305-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL LICEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-305-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL LICEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 51097,08
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINT CERESITA CLUXE BERMELLON1GLESMALTE SINT CERESITA CLUXE BERMELLON1GL $ 27.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.134 $ 27.134
23171509
Soldadura3Unidad SOLDADURA INDURA 6010 E6010 GRANEL 3/32" SOLDADURA INDURA 6010 E6010 GRANEL 3/32" $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185
40141702
Grifos8Unidad LLAVE PASO SOLDAR 1" LLAVE PASO SOLDAR 1" $ 10.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.080 $ 83.080
40141702
Grifos12UnidadVALVULA BOLA HI 1"VALVULA BOLA HI 1" $ 6.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.156 $ 78.156
23171509
Soldadura2UnidadSOLDADURA INDEPP ALAMBRE EST.CARRE.1/2KGSOLDADURA INDEPP ALAMBRE EST.CARRE.1/2KG $ 17.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.630 $ 35.630
23171509
Soldadura1UnidadPASTA PARA SOLDAR 100GRPASTA PARA SOLDAR 100GR $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067 $ 1.067
23131507
Tela para lijar3UnidadLIJA FIERRO N¦100 Grano Medio Des.RapidoLIJA FIERRO N¦100 Grano Medio Des.Rapido $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
27112103
Abrazaderas14UnidadABRAZADERA GVM. 0B 24 A 34MMABRAZADERA GVM. 0B 24 A 34MM $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.940 $ 16.940
Total Neto $ 268.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.097
TOTAL OC $ 320.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.