Orden de Compra. Nº4107-329-SE17 "Compra de Material de Ferretería Esc. La Pampilla"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-329-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Ferretería Esc. La Pampilla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 11610,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal7Unidad no definidaDisco corte metal fino 4 1/2"Disco corte metal fino 4 1/2" $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.209 $ 6.209
27112801
Brocas5Unidad no definidaBroca acero rápido alpen 10.0mmBroca acero rápido alpen 10.0mm $ 3.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.995 $ 16.995
11101712
Aleación ferrosa3Unidad no definidaFierro plano aza 3*38mmFierro plano aza 3*38mm $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.949 $ 11.949
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSoladura Indura Pto Azul Pto. Azul 6011 1kg. 3/32"Soladura Indura Pto Azul Pto. Azul 6011 1kg. 3/32" $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.670 $ 3.670
30102201
Plancha de aleación ferrosa1Unidad no definidaPlancha FO. Negro Liso (14.40) 0.6mm*3.0mtsPlancha FO. Negro Liso (14.40) 0.6mm*3.0mts $ 12.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.141 $ 12.141
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaAnticorrosivo Trip. Acc.Met. Negro 1/4GLAnticorrosivo Trip. Acc.Met. Negro 1/4GL $ 10.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.146 $ 10.146
Total Neto $ 61.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.611
TOTAL OC $ 72.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.