Orden de Compra. Nº4107-36-SE23 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO ESCUELA VICTOR KOERNER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-36-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO ESCUELA VICTOR KOERNER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 89827,06
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso1Unidad no definidaYESO BOLSA 5 KGYESO BOLSA 5 KG $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.664 $ 2.664
30111504
Morteros20Unidad no definidaSACO MORTERO HORMIGON H-20 25 KGSACO MORTERO HORMIGON H-20 25 KG $ 3.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.220 $ 61.220
30102304
Perfiles de acero1Unidad no definidaPERFIL CANAL 150*50*3.0MMPERFIL CANAL 150*50*3.0MM $ 51.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.738 $ 51.738
11162111
Malla10Unidad no definidaMTS MALLA INSECTERA BLANCO 1.25 MTSMTS MALLA INSECTERA BLANCO 1.25 MTS $ 2.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.630 $ 26.630
31161503
Clavo-tornillo200Unidad no definidaTORNILLO YESO CARTON CRS PFZ 1.1/4"TORNILLO YESO CARTON CRS PFZ 1.1/4" $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaPASTA MURO TAJAMAR INTERIOR F-15 25 KGPASTA MURO TAJAMAR INTERIOR F-15 25 KG $ 16.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.544 $ 16.544
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaLATEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 4 GLLATEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 4 GL $ 78.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.762 $ 78.762
30181512
Asientos de inodoro3Unidad no definidaSALA BAÑO CELTIC 30.5 CM 4 PZASSALA BAÑO CELTIC 30.5 CM 4 PZAS $ 76.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.216 $ 228.216
Total Neto $ 472.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.827
TOTAL OC $ 562.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.