Orden de Compra. Nº4107-39-SE24 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO ESCUELA LA PAMPILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-39-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO ESCUELA LA PAMPILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 149269,32
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes3Unidad no definida EQUIPO DE EMERGENCIA 120 LED EQUIPO DE EMERGENCIA 120 LED $ 31.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.900 $ 93.900
39101605
ampolletas fluorescentes32Unidad no definidaEQUIPO LED ESTANCO INTERIOR 1200EQUIPO LED ESTANCO INTERIOR 1200 $ 19.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.728 $ 629.728
39121205
Canaletas para cables10Unidad no definidaTIRA CANALETA BLANCA 20*10TIRA CANALETA BLANCA 20*10 $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.910 $ 7.910
26121635
Rollos de cable30Unidad no definidaCABLE THHN 12 AWG VERDECABLE THHN 12 AWG VERDE $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.390 $ 18.390
26121635
Rollos de cable30Unidad no definidaCABLE THHN 12 AWG BLANCOCABLE THHN 12 AWG BLANCO $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.310 $ 17.310
26121635
Rollos de cable30Unidad no definida CABLE THHN 12 AWG ROJO CABLE THHN 12 AWG ROJO $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.390 $ 18.390
Total Neto $ 785.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.269
TOTAL OC $ 934.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.