Orden de Compra. Nº4107-41-SE25 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO ESCUELA CRISTO REDENTOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-41-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO ESCUELA CRISTO REDENTOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 99369,43
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO CERESITA BLANCO GALONESMALTE SINTETICO CERESITA BLANCO GALON $ 32.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.943 $ 32.943
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaJUEGO SIKADUR 31 1 KGJUEGO SIKADUR 31 1 KG $ 15.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.474 $ 15.474
11121611
Tablero de partículas2Unidad no definidaPLACA MELAMINA BLANCA 15MM 1.83*2.50PLACA MELAMINA BLANCA 15MM 1.83*2.50 $ 34.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.054 $ 68.054
30102302
Perfiles de aleaciones no ferrosas6Unidad no definidaTIRA PERFIL CUADRADO 75*75*3.0MMTIRA PERFIL CUADRADO 75*75*3.0MM $ 46.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.266 $ 277.266
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaAGUARRAS 5 LTSAGUARRAS 5 LTS $ 11.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.552 $ 11.552
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad no definidaDILUYENTE DUCO 1 LTSDILUYENTE DUCO 1 LTS $ 3.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.562 $ 6.562
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA PROFESIONAL 2"BROCHA PROFESIONAL 2" $ 2.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825 $ 6.825
23171509
Soldadura5Unidad no definidaKG SOLDADURA INDURA PTO AZUL 6011 3/32"KG SOLDADURA INDURA PTO AZUL 6011 3/32" $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
23171509
Soldadura5Unidad no definidaKG SOLDADURA INDURA 7018 RH 1 KG 3/32"KG SOLDADURA INDURA 7018 RH 1 KG 3/32" $ 9.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.305 $ 49.305
11121603
Troncos2Unidad no definidaPINO CEPILLADO SECO ASERRADO 3.20 MTS 1*6"PINO CEPILLADO SECO ASERRADO 3.20 MTS 1*6" $ 3.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.186 $ 7.186
31162404
Grapas de ferretería2Unidad no definidaESCOBILLA TRUPER COPA FINA 4" 14MMESCOBILLA TRUPER COPA FINA 4" 14MM $ 7.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.230 $ 14.230
Total Neto $ 522.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.369
TOTAL OC $ 622.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.