Orden de Compra. Nº
4107-41-SE25
"
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO ESCUELA CRISTO REDENTOR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4107-41-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO ESCUELA CRISTO REDENTOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Facturación
CALLE LARGA 2088
Comuna
Calle Larga
Impuesto
99369,43
Dirección de Envío de la Factura
CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Goiri S.A.
Razón Social
GOIRI S A
R.U.T.
80.411.100-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Goiri S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO CERESITA BLANCO GALON
ESMALTE SINTETICO CERESITA BLANCO GALON
$ 32.943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.943
$ 32.943
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad no definida
JUEGO SIKADUR 31 1 KG
JUEGO SIKADUR 31 1 KG
$ 15.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.474
$ 15.474
11121611
Tablero de partículas
2
Unidad no definida
PLACA MELAMINA BLANCA 15MM 1.83*2.50
PLACA MELAMINA BLANCA 15MM 1.83*2.50
$ 34.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.054
$ 68.054
30102302
Perfiles de aleaciones no ferrosas
6
Unidad no definida
TIRA PERFIL CUADRADO 75*75*3.0MM
TIRA PERFIL CUADRADO 75*75*3.0MM
$ 46.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.266
$ 277.266
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad no definida
AGUARRAS 5 LTS
AGUARRAS 5 LTS
$ 11.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.552
$ 11.552
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad no definida
DILUYENTE DUCO 1 LTS
DILUYENTE DUCO 1 LTS
$ 3.281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.562
$ 6.562
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA PROFESIONAL 2"
BROCHA PROFESIONAL 2"
$ 2.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.825
$ 6.825
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
KG SOLDADURA INDURA PTO AZUL 6011 3/32"
KG SOLDADURA INDURA PTO AZUL 6011 3/32"
$ 6.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
KG SOLDADURA INDURA 7018 RH 1 KG 3/32"
KG SOLDADURA INDURA 7018 RH 1 KG 3/32"
$ 9.861,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.305
$ 49.305
11121603
Troncos
2
Unidad no definida
PINO CEPILLADO SECO ASERRADO 3.20 MTS 1*6"
PINO CEPILLADO SECO ASERRADO 3.20 MTS 1*6"
$ 3.593,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.186
$ 7.186
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad no definida
ESCOBILLA TRUPER COPA FINA 4" 14MM
ESCOBILLA TRUPER COPA FINA 4" 14MM
$ 7.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.230
$ 14.230
Total Neto
$ 522.997
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.369
TOTAL OC
$ 622.366
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.