Orden de Compra. Nº4107-86-SE15 "COMPRA PINTURA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-86-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PINTURA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 17297,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO LIZCAL 124 23CMS.RODILLO CHIPORRO LIZCAL 124 23CMS. $ 3.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.434 $ 7.434
31201602
Pastas1GalónPASTA MURO SOQUINA PM-15 NATURAL 1 GLPASTA MURO SOQUINA PM-15 NATURAL 1 GL $ 2.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.717 $ 2.717
27111909
Espátulas1UnidadESPATULA STANLEY 28083 3"ESPATULA STANLEY 28083 3" $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
27112202
Llanas de madera1UnidadLLANA FAMASTIL LISA MGO MADERA 25,6X12CMS.LLANA FAMASTIL LISA MGO MADERA 25,6X12CMS. $ 2.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.641 $ 2.641
31191501
Papeles de lija6UnidadLIJA NORTON PARA MADERA A-257 GR.80LIJA NORTON PARA MADERA A-257 GR.80 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936 $ 936
31211904
Brochas2UnidadBROCHA EXCELSIOR PROF. 5/8X4”BROCHA EXCELSIOR PROF. 5/8X4” $ 4.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.588 $ 9.588
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ORO 1/2X3BROCHA ORO 1/2X3 $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.846 $ 1.846
31211502
Pinturas de base acuosa1TinetaESMALTE S&W AGUA L.FACIL BASE X TIP 5GLESMALTE S&W AGUA L.FACIL BASE X TIP 5GL $ 63.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.710 $ 63.710
Total Neto $ 91.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.298
TOTAL OC $ 108.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.