Orden de Compra. Nº4107-90-SE23 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO LICEO PAC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-90-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO LICEO PAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 103946,53
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso5Unidad no definidaYESO BOLSA 1.0 KGYESO BOLSA 1.0 KG $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.365 $ 4.365
31211704
Selladores6Unidad no definidaSELLADOR ACRILICO SIKACRYL BLANCO 300 MLSELLADOR ACRILICO SIKACRYL BLANCO 300 ML $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.576 $ 24.576
31161503
Clavo-tornillo100Unidad no definidaTORNILLO AP HEXAGONAL PBZ C/G 2"TORNILLO AP HEXAGONAL PBZ C/G 2" $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 18 CMRODILLO CHIPORRO 18 CM $ 7.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.164 $ 14.164
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA URO 3"BROCHA URO 3" $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.414 $ 3.414
31211701
Esmaltes12Unidad no definidaESMALTE AGUA IRIS ROJO ITALIANO 1 GLESMALTE AGUA IRIS ROJO ITALIANO 1 GL $ 17.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.572 $ 211.572
31211701
Esmaltes16Unidad no definida ESMALTE AGUA IRIS BLANCO INVIERNO 1 GL ESMALTE AGUA IRIS BLANCO INVIERNO 1 GL $ 17.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.096 $ 282.096
Total Neto $ 547.087
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.947
TOTAL OC $ 651.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.