Orden de Compra. Nº411-1-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 411-309-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-1-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 411-309-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 97726,5
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS
Razón Social COMERCIAL CORTES BARAHONA LIMITADA
R.U.T. 76.692.596-0
Sucursal LUIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15BolsaBOLSAS DE CARAMELOS FRUTALES 100 UNIDADES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15UnidadBOLSAS DE GOMITAS TIPO FRUGELE 100 UNIDADES  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15UnidadBOLSAS CARAMELOS BASTON VIENA 470 GRAMOS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10UnidadBOLSAS DE CALUGAS MASTICABLES TIPO BUBLER TOFFEES 50 UNIDADES  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15UnidadBOLSAS DE CARAMELOS MASTICABLES MAX FRUTAS CREMA 100 UNIDADES  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15UnidadBOLSAS DE CARAMELOS MASTICABLES SURTIDOS 100 UNIDADES  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15UnidadBOLSAS DE CARAMELOS MASTICABLES MAX SURTIDOS 300 UNIDADES  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas150UnidadBOLSAS DE CONFITES QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 01 PAPAS FRITAS 42 g , 01 CHUBI 22G, 01 BARRA CEREAL 20 g , 01 SUPER OCHO 29 g, 01 NEGRITA 30 g, 01 GALLETA MINI 40 g , 01 CAJA JUGO 200 CC. Y 01 CHUPETE 20G. INDICAR MARCA DE LOS PRODUCTOS  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.500 $ 277.500
Total Neto $ 514.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.726
TOTAL OC $ 612.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.