Orden de Compra. Nº411-11405-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 411-11207-L108"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-11405-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 411-11207-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 411-11207-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna 20
Impuesto 36575
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FECHA FACTURAPOR FAVOR ENVIAR FACTURA CON FECHA 30.12.2008, POR CORREO ELECTRONICO AL : arlett1102@yahoo.es 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGRAF LTDA
Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD
R.U.T. 79.967.190-5
Sucursal INGRAF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHO DE TINTA C9351A, PARA IMPRESORAS DESKJET CARTUCHO DE TINTA C9351A, PARA IMPRESORAS DESKJET $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHO DE TINTA CB336WL (74XL) CARTUCHO DE TINTA CB336WL (74XL) $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44103105
Cartuchos de tinta2CartuchoTONER Q7551A, PARA IMPRESPRA LASER JET P 3005TONER Q7551A, PARA IMPRESPRA LASER JET P 3005 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 192.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.575
TOTAL OC $ 229.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.