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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
411-126-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION GRUPO FOLCLORICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CONTRATACION GRUPO FOLCLORICO, PARA EL COMUNAL DE CUECA HUASA A REALIZARSE EL DIA 21.04.2007, EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSITO. |
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Proveniente de Licitación
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411-94-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Finanzas - D.A.F |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Alto del Carmen
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Alto del Carmen
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
RITA DEL CARMEN OSSANDON ZEPEDA
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R.U.T. |
6.474.364-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82151704
| Bandas / Orquestas | 1 | Unidad | Bandas / Orquestas | GRUPO FOLCLORICO PARA AMENIZAR COMUNAL DE CUECA HUASA EL DIA 21.04.2006. A LAS 19:00 HRS. APROX. EN EL TRANSITO (CONSIDERAR MOBILIZACION) |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 180.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.