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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
411-142-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PETROLEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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411-1-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
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Comuna |
20
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Impuesto |
283290 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-05-2015 |
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Proveedor |
Comercial Vega Campos Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VEGA CAMPOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.496.610-4 |
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Sucursal |
Comercial Vega Campos Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1000 | Litro | PETROLEO, DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | PETROLEO, DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL |
$ 497,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 497.000
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$ 497.000
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15101505
| Diesel | 1000 | Litro | PETROLEO, DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL | PETROLEO, DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL |
$ 497,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 497.000
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$ 497.000
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15101505
| Diesel | 1000 | Litro | PETROLEO, DEPTO. MUNICIPAL | PETROLEO, DEPTO. MUNICIPAL |
$ 497,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 497.000
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$ 497.000
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Total Neto
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$ 1.491.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 283.290
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$ 1.774.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.