Orden de Compra. Nº411-2-AG23 "CARTUCHOS , TONER Y OTROS, ORIGINALES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-2-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2023
Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS , TONER Y OTROS, ORIGINALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 217721
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL CONTACTO PC LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL CONTACTO PC LIMITA
R.U.T. 76.741.680-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL CONTACTO PC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EPSON 664 NEGRO  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EPSON 664 MAGENTA  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EPSON 664 YELLOW  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EPSON 664 CYAN  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470
44103105
Cartuchos de tinta8UnidadCARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON WF-6590  $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.616 $ 201.616
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE CANON G-16 CYAN  $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.892 $ 110.892
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE CANON G-16 YELLOW  $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.892 $ 110.892
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE CANON G-16 MAGENTA  $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.892 $ 110.892
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE CANON G-16 NEGRO  $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.420 $ 134.420
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EPSON 748XXL MAGENTA  $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.308 $ 403.308
Total Neto $ 1.145.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.721
TOTAL OC $ 1.363.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.