Orden de Compra. Nº
411-2-AG23
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CARTUCHOS , TONER Y OTROS, ORIGINALES
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
411-2-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
CARTUCHOS , TONER Y OTROS, ORIGINALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna
Alto Del Carmen
Impuesto
217721
Dirección de Envío de la Factura
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL CONTACTO PC LTDA.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL CONTACTO PC LIMITA
R.U.T.
76.741.680-6
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL CONTACTO PC LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EPSON 664 NEGRO
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.470
$ 18.470
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EPSON 664 MAGENTA
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.470
$ 18.470
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EPSON 664 YELLOW
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.470
$ 18.470
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EPSON 664 CYAN
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.470
$ 18.470
44103105
Cartuchos de tinta
8
Unidad
CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON WF-6590
$ 25.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.616
$ 201.616
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
TINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE CANON G-16 CYAN
$ 27.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.892
$ 110.892
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
TINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE CANON G-16 YELLOW
$ 27.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.892
$ 110.892
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
TINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE CANON G-16 MAGENTA
$ 27.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.892
$ 110.892
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
TINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE CANON G-16 NEGRO
$ 33.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.420
$ 134.420
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad
TINTA SIMILAR Y/O EQUIVALENTE EPSON 748XXL MAGENTA
$ 67.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.308
$ 403.308
Total Neto
$ 1.145.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 217.721
TOTAL OC
$ 1.363.621
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.