Orden de Compra. Nº411-218-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 411-27-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-218-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 411-27-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 411-27-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-006 Gobierno Regional del sistema GOBIERNO REGIONAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación PADRE ALONSO GARCIA S/N°
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 3174900
Dirección de Envío de la Factura PADRE ALONSO GARCIA S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fermaq Proyectos y Obras Limitada
Razón Social FERMAQ PROYECTOS Y OBRAS LIMITADA
R.U.T. 77.272.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fermaq Proyectos y Obras Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211606
Equipos multimedia1UnidadEQUIPOS PARA CENTRO DE ALMACENAJE Y EMERGENCIAS, ALTO DEL CARMEN, (SEGUN DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS)3 All in One Intel Core i3 8 Gb RAM 1TB HDD 21 Windows 10 de 64 Bits 3 Impresora laser wifi 21 ppm 2400 dpi 2 Microondas 28 litros 1500 Watts 2 Aire Acondicionado portátil 12,000 BTU 1 Refrigerador No Frost 32 litros A+ 1 Generador eléctrico $ 16.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.710.000 $ 16.710.000
Total Neto $ 16.710.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.174.900
TOTAL OC $ 19.884.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.