Orden de Compra. Nº
411-244-SE18
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LIBRO PARA COLOREAR, CAJAS LAPIZ COLORES Y OTROS
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
411-244-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
LIBRO PARA COLOREAR, CAJAS LAPIZ COLORES Y OTROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Alto Del Carmen
Impuesto
38510,99208
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial agricola e inversiones imperial
Razón Social
SOC COM AGRIC E INVERSIONES IMPERIAL LTDA
R.U.T.
76.887.750-5
Sucursal
sociedad comercial agricola e inversiones imperial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121502
Cartón no blanqueado
10
Unidad no definida
CARTON PIEDRA
CARTON PIEDRA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad no definida
PLIEGOS GOMA EVA GLITTER
PLIEGOS GOMA EVA GLITTER
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad no definida
SET UTILES
SET UTILES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.050
$ 63.050
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad no definida
SILICONA LIQUIDA
SILICONA LIQUIDA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.052
44121707
Lápices de colores
50
Caja
LAPICES DE COLORES 12 UNID. LARGOS TORRE
LAPICES DE COLORES 12 UNID. LARGOS TORRE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.700
60141019
Piñatas
100
Unidad
GLOBOS
GLOBOS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.404
60103012
Libro de actividades de pentominós
50
Unidad
LIBRO PARA COLOREAR
LIBRO PARA COLOREAR
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.017
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad
BLOCK DIBUJO MEDIANO TORRE
BLOCK DIBUJO MEDIANO TORRE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
60123701
Cordón de macramé
2
Unidad
PITA NAYLON
PITA NAYLON
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
Total Neto
$ 202.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.511
TOTAL OC
$ 241.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.