Orden de Compra. Nº411-287-AG26 "GUANTES, TOALLITAS HUMEDAS Y OTROS a compra ágil: 411-214-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-287-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra GUANTES, TOALLITAS HUMEDAS Y OTROS a compra ágil: 411-214-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 15051,04
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos6CajaCAJA DE GUANTES DE NITRILO, 100 UNID.,TALLA L,LIBRE LATEX."ENTREGA INCLUIDO 5 días /CONSULTAS OFICINA 222344800 Isabel Riquelme distribuidoraycomadl@gmail.com 9 8265403 / Alejandra Dacosta distribuidora.adl.facturacion@gmail.com 9 56884289/ Pedro Rodríguez distribuidora.adl.ventas1@gmail.com 9 91228466 $ 3.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.084 $ 21.084
53131624
Toallitas húmedas8UnidadTOALLITAS HÚMEDAS HIPOALERGÉNICAS, 99% O 99,9% AGUA, 80 UNIDADES  $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.304 $ 9.304
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO LIQUIDO CONCENTRADO, TRADICIONAL, FORMATO DE 1 LITRO.  $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.706 $ 5.706
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLAVALOZA CONCENTRADO, FORMATO DE 750 ML., AROMA LIMON.  $ 1.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.222 $ 9.222
47131801
Limpiadores de suelos4UnidadLIMPIA PISOS LIQUIDO, FORMATO 900 ML.  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
42211602
Cepillos o esponjas o estregadera de baño para personas con discapacidad física4PackPACK ESPONJA JABONOSA, 24 UNID., DESECHABLES, CON GEL DERMATOLOGICO.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 61.216
Descuento $ 0
Cargos $ 18.000
IVA  19  % $ 15.051
TOTAL OC $ 94.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.