Orden de Compra. Nº
411-287-AG26
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GUANTES, TOALLITAS HUMEDAS Y OTROS a compra ágil: 411-214-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
411-287-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
GUANTES, TOALLITAS HUMEDAS Y OTROS a compra ágil: 411-214-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna
Alto Del Carmen
Impuesto
15051,04
Dirección de Envío de la Factura
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T.
77.808.773-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
6
Caja
CAJA DE GUANTES DE NITRILO, 100 UNID.,TALLA L,LIBRE LATEX.
"ENTREGA INCLUIDO 5 días /CONSULTAS OFICINA 222344800 Isabel Riquelme distribuidoraycomadl@gmail.com 9 8265403 / Alejandra Dacosta distribuidora.adl.facturacion@gmail.com 9 56884289/ Pedro Rodríguez distribuidora.adl.ventas1@gmail.com 9 91228466
$ 3.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.084
$ 21.084
53131624
Toallitas húmedas
8
Unidad
TOALLITAS HÚMEDAS HIPOALERGÉNICAS, 99% O 99,9% AGUA, 80 UNIDADES
$ 1.163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.304
$ 9.304
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO LIQUIDO CONCENTRADO, TRADICIONAL, FORMATO DE 1 LITRO.
$ 951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.706
$ 5.706
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
LAVALOZA CONCENTRADO, FORMATO DE 750 ML., AROMA LIMON.
$ 1.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.222
$ 9.222
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
LIMPIA PISOS LIQUIDO, FORMATO 900 ML.
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
42211602
Cepillos o esponjas o estregadera de baño para personas con discapacidad física
4
Pack
PACK ESPONJA JABONOSA, 24 UNID., DESECHABLES, CON GEL DERMATOLOGICO.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 61.216
Descuento
$ 0
Cargos
$ 18.000
IVA
19
%
$ 15.051
TOTAL OC
$ 94.267
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.