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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
411-288-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-10-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 411-220-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SERV. TRASLADO, ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y OTROS PROY. DENOMINADO FESTIVAL GASTRONOMICO Y ARTESANAL, A REALIZARSE EL DIA 28.10.2006, EN LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN |
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Proveniente de Licitación
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411-220-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Finanzas - D.A.F |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Alto del Carmen
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Alto del Carmen
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
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Comuna |
Alto Del Carmen
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PEDRO JULIO PAILLALEF ILLANES
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R.U.T. |
9.947.508-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 40 | Unidad | Letreros | LETREROS DE MADERA, CON LETRA BAJO RELIEVE, PINTADO Y BARNIZADO DE 70 CM X 20 CM. |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 0
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$ 180.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.