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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
411-293-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
“REPARACIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS EL OLIVO, ALTO DEL CARMEN" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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411-28-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
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Comuna |
Alto Del Carmen
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Impuesto |
5246348,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGroup SPA |
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Razón Social |
INGroup
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R.U.T. |
76.538.402-8 |
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Sucursal |
INGroup SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | OBRA DENOMINADA " REPARACIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS EL OLIVO, ALTO DEL CARMEN", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. | OBRA DENOMINADA " REPARACIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS EL OLIVO, ALTO DEL CARMEN", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. |
$ 27.612.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.612.360
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$ 27.612.360
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Total Neto
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$ 27.612.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.246.348
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$ 32.858.708
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.