Orden de Compra. Nº
411-33-AG26
"
REVISION, MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES, compra ágil: 411-25-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
411-33-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
REVISION, MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES, compra ágil: 411-25-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna
Alto Del Carmen
Impuesto
370500
Dirección de Envío de la Factura
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ingenieria y Servicios Fire
Razón Social
INGENIERÍA Y SERVICIOS FIRE SPA
R.U.T.
77.135.328-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ingenieria y Servicios Fire
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
7
Unidad
RED HUMEDA
SERVICIO DE REVISION, MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORD. N° 001, DEL TECNICO EN PREVENCION DE RIEGOS,QUE SE ADJUNTA
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 385.000
$ 385.000
46191505
Sistemas de alarma de incendio
10
Unidad
MANTENCION SISTEMA DE ALARMAS ,TIMBRES DE INCENDIO
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
46191501
Detectores de humo
100
Unidad
PUNTOS APROX.DE RED DE DETECTORES DE HUMOS Y DE ALARMA.
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
46191601
Extintores
22
Unidad
REVISION, MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE 6 KG PQS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
46191601
Extintores
17
Unidad
REVISION, MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE 2 KG PQS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.000
46191601
Extintores
35
Unidad
REVISION, MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE 10 KG PQS
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.000
$ 245.000
46191601
Extintores
6
Unidad
REVISION, MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE 5 KG Co2
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
Total Neto
$ 1.950.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 370.500
TOTAL OC
$ 2.320.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.