Orden de Compra. Nº411-33-AG26 "REVISION, MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES, compra ágil: 411-25-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-33-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra REVISION, MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES, compra ágil: 411-25-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 370500
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Servicios Fire
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FIRE SPA
R.U.T. 77.135.328-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Servicios Fire
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores7UnidadRED HUMEDASERVICIO DE REVISION, MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORD. N° 001, DEL TECNICO EN PREVENCION DE RIEGOS,QUE SE ADJUNTA $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000
46191505
Sistemas de alarma de incendio10UnidadMANTENCION SISTEMA DE ALARMAS ,TIMBRES DE INCENDIO  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
46191501
Detectores de humo100UnidadPUNTOS APROX.DE RED DE DETECTORES DE HUMOS Y DE ALARMA.  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
46191601
Extintores22UnidadREVISION, MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE 6 KG PQS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
46191601
Extintores17UnidadREVISION, MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE 2 KG PQS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
46191601
Extintores35UnidadREVISION, MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE 10 KG PQS  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
46191601
Extintores6UnidadREVISION, MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE 5 KG Co2  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 1.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.500
TOTAL OC $ 2.320.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.