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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
411-38-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION DE COFFE BREAK, DESAYUNO Y ALMUERZO. a compra ágil: 411-43-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
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Comuna |
Alto Del Carmen
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Impuesto |
351260,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Erika Ivone |
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Razón Social |
ERIKA IVONE CORTÉS RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
12.940.947-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Erika Ivone |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | SERVICIO COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS:CIENTO DE DULCES O QUEQUES, GALLETAS, CIENTO DE SALADO O PAN CON AGREGADO, AGUA BOTELLA 500cc,JUGOS NATURALES, TE/CAFE, LOS DIAS 29.01.2026 Y 02.02.2026.DESAYUNO:15 PANES AVE MAYO,CIENTO DE DULCES COMPUESTO DE CHACHITOS,ALFAJORES, MAICENITOS,ETC.,30 MINI SOPAIPILLAS CON PALTAS,TE/CAFE, JUGOS NATURALES Y AGUA BOTELLA 500cc,ALMUERZOS: 15 PLATOS ENTRADA, PLATO DE FONDO,JUGOS NATURALES, AGUA BOTELLA.COFFE BREAK,15 PORCIONES DE TORTA,JUGOS,TE/CAFE,DIA 05.02.2026. | Se adjunta propuesta con detalle y valores |
$ 1.848.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.848.740
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$ 1.848.740
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Total Neto
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$ 1.848.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 351.261
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$ 2.200.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.