Orden de Compra. Nº411-380-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 411-37-L119"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-380-SE19
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 411-37-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Debido a las variados cambio de fecha y situación país no me es posible viajar de la region de O’Higgins hacia la region de Atacama
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 411-37-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 95798,19
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Orlando
Razón Social AIZIO GLOBAL DANIEL VENEGAS EIRL
R.U.T. 76.623.637-5
Sucursal Daniel Orlando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadSERVICIO REGISTRO AUDIOVISUAL CORRIDA MTB QUEBRADA DE PINTE, SEGÚN ITEM 1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVASvalor no inclute impuesto, valor total neto $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
82101501
Letreros publicitarios1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y ANIMACIÓN CORRIDA MTB QUEBRADA DE PINTE SEGÚN ITEM 2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVASvalor no inclute impuesto, valor total neto $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134
Total Neto $ 504.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.798
TOTAL OC $ 599.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.