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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
411-424-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL PROYECTO PREVENCION ABUSO INFANTIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
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Comuna |
Alto Del Carmen
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Impuesto |
19159,5981 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLADIMIR BOLADOS RIVERA |
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Razón Social |
BLADIMIR FERNANDO BOLADOS RIVERA
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R.U.T. |
16.815.704-5 |
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Sucursal |
BLADIMIR BOLADOS RIVERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 3 | Unidad no definida | - 3 GALVANOS DE CRISTAL INSIGNIA CON GRABADO LÁSER + CAJA DE PRESENTACIÓN | - 3 GALVANOS DE CRISTAL INSIGNIA CON GRABADO LÁSER + CAJA DE PRESENTACIÓN |
$ 33.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.839
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$ 100.840
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Total Neto
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$ 100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.160
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$ 120.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.