Orden de Compra. Nº411-43-SE23 "CONVENIO DE ABARROTES, FIAMBRERIA, PANADERIA, VERD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-43-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-02-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE ABARROTES, FIAMBRERIA, PANADERIA, VERD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 411-3-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999-167 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 10266,38647
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Razón Social CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
R.U.T. 5.704.384-9
Sucursal CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Global05 GALLETAS KUKY 08 GALLETAS SURTIDAS 06 QUEQUES 08 JUGOS 1.75 LITROS 20 AGUAS INDIVIDUALES 30 VASOS 02 TWISTOS 03 PAPAS PRINGLES05 GALLETAS KUKY 08 GALLETAS SURTIDAS 06 QUEQUES 08 JUGOS 1.75 LITROS 20 AGUAS INDIVIDUALES 30 VASOS 02 TWISTOS 03 PAPAS PRINGLES $ 54.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.034 $ 54.034
Total Neto $ 54.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.266
TOTAL OC $ 64.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.