Orden de Compra. Nº411-438-SE16 "LAMINAS DE ESPEJO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-438-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2016
Nombre de la Orden de Compra LAMINAS DE ESPEJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 10154,588
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENRIQUE PIZARRO GUZMAN
Razón Social ENRIQUE PIZARRO GUZMAN
R.U.T. 3.078.110-4
Sucursal ENRIQUE PIZARRO GUZMAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes20UnidadLAMINAS DE ESPEJO 30X40 CMS.LAMINAS DE ESPEJO 30X40 CMS. $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.445
Total Neto $ 53.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.155
TOTAL OC $ 63.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.