Orden de Compra. Nº
411-58-SE23
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CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ABARROTES
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
411-58-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ABARROTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
411-3-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-29-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna
Alto Del Carmen
Impuesto
38718,48728
Dirección de Envío de la Factura
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Razón Social
CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
R.U.T.
5.704.384-9
Sucursal
CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
1
Global
05 PQTES. QUESOS 500 G., 05 PAQUETES JAMON 300 G., 40 FRUTAS, 120 AGUA MINERAL INDIVIDUAL, 20 GALLETAS GRANDES, 80 GALLETAS PEQUEÑAS, 10 PQTE PAN MOLDE, 2 TARRO DE CAFE, 10 CHOCMAN, 01 KILO DE TOMATE, 05 AGUA MINERAL 5 LITROS., SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
05 PQTES. QUESOS 500 G., 05 PAQUETES JAMON 300 G., 40 FRUTAS, 120 AGUA MINERAL INDIVIDUAL, 20 GALLETAS GRANDES, 80 GALLETAS PEQUEÑAS, 10 PQTE PAN MOLDE, 2 TARRO DE CAFE, 10 CHOCMAN, 01 KILO DE TOMATE, 05 AGUA MINERAL 5 LITROS., SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
$ 203.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.782
$ 203.782
Total Neto
$ 203.782
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.718
TOTAL OC
$ 242.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.