Orden de Compra. Nº411-68-SE24 "CONVENIO SERVICIO ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-68-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 411-46-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 83663,8609
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erika Ivone
Razón Social Erika Cortes Rodriguez
R.U.T. 12.940.947-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Erika Ivone
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar26Unidad no definidaCHURRASCOS LUCOS BEBIDAS LATA . - SEGUN COTIZACION ADJUNTACHURRASCOS LUCOS BEBIDAS LATA $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.092 $ 131.092
90101801
Comidas preparadas para llevar46Unidad no definidaCOLACIONES: ENSALADA, ARROZ CON POLLO ASADO AL HORNO, PAN, BEBIDA LATA, FRUTA, SERVICIO DESECHABLE, SAL. COLACIONES: ENSALADA, ARROZ CON POLLO ASADO AL HORNO, PAN, BEBIDA LATA, FRUTA, SERVICIO DESECHABLE, SAL. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.258 $ 309.244
Total Neto $ 440.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.664
TOTAL OC $ 524.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.