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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
411-767-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
41283 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
impresion.cl |
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Razón Social |
RICARDO ROJAS SILVA IMPRESION.CL E.I.R.L
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R.U.T. |
76.166.018-7 |
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Sucursal |
impresion.cl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111806 2239-2-LP15
| Formularios o cuestionarios comerciales | 14 | | (1223800 )FORMULARIO - 1249806 | (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(6)
; SERVICIO POR $ 10.000(1)
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$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.000
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$ 224.000
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Total Neto
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$ 224.000
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Descuento
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$ 6.720
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.283
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 258.563
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.