Orden de Compra. Nº
411-9066-SE25
"
CONV. SERV. ALIMENTACION 2024-2026, PROG VINCULOS
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
411-9066-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONV. SERV. ALIMENTACION 2024-2026, PROG VINCULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
411-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna
28
Impuesto
52689,052
Dirección de Envío de la Factura
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Erika Ivone
Razón Social
ERIKA IVONE CORTÉS RODRÍGUEZ
R.U.T.
12.940.947-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Erika Ivone
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida
20
Unidad no definida
DESAYUNO: TE O CAFE, 05 JUGOS TIPO NECTAR DE 1 1/2, 01 SADWICH POR PERSONA TIPO AVE MAYO, 01 PORCION DE TORTA POR PERSONA MANJAR DURAZNO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
DESAYUNO: TE O CAFE, 05 JUGOS TIPO NECTAR DE 1 1/2, 01 SADWICH POR PERSONA TIPO AVE MAYO, 01 PORCION DE TORTA POR PERSONA MANJAR DURAZNO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.060
$ 126.050
90101604
Concesionarios de casino de comida
20
Unidad
ALMUERZOS, ENTRADA: CONSOME DE AVE, FONDO: PURE NATURAL CON CARNE A LA OLLA, POSTRE: COCTEL DE FRUTA , 01 PAN P/P., 01 BEBIDA LATA P/P., SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
ALMUERZOS, ENTRADA: CONSOME DE AVE, FONDO: PURE NATURAL CON CARNE A LA OLLA, POSTRE: COCTEL DE FRUTA , 01 PAN P/P., 01 BEBIDA LATA P/P., SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.260
$ 151.260
Total Neto
$ 277.311
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.689
TOTAL OC
$ 330.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.