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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4111-10-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA MANT. SALA RÍO, CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4105-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
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R.U.T. |
69.051.200-9 |
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Dirección de Facturación |
EL ARENAL # 151 |
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Comuna |
Calle Larga
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Impuesto |
10286,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EL ARENAL # 151 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINARSE CON MARÍA INÉS LEIVA PALACIOS, AL FONO 34-2-462546 | |
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Proveedor |
Goiri S.A. |
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Razón Social |
GOIRI S A
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R.U.T. |
80.411.100-k |
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Sucursal |
Goiri S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601
| Adhesivos químicos | 4 | Unidad no definida | ADHESIVO BEKRON CEMENTO COLA 25KG | ADHESIVO BEKRON CEMENTO COLA 25KG |
$ 1.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.060
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$ 7.060
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad no definida | RODILLO CHIPORRO LIZCAL 118 18CM | RODILLO CHIPORRO LIZCAL 118 18CM |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.353
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$ 3.353
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60121001
| Pinturas | 1 | Unidad no definida | ESMALTE S&W AGUA L.FACIL BASE X GL | ESMALTE S&W AGUA L.FACIL BASE X GL |
$ 15.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.118
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$ 15.118
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30111701
| Enlucido de yeso | 2 | Unidad no definida | FRAGUE FLUIDO BONE BOLSA 1KG | FRAGUE FLUIDO BONE BOLSA 1KG |
$ 710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.420
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$ 1.420
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30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 5 | Unidad no definida | CERAMICO PISO NAMIBIA GRIS (1.52) 33X33 | CERAMICO PISO NAMIBIA GRIS (1.52) 33X33 |
$ 5.097,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.485
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$ 25.485
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30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 1 | Unidad no definida | SEPARADOR CERAMICO 3.0MM (100UND) | SEPARADOR CERAMICO 3.0MM (100UND) |
$ 828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 828
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$ 828
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA URO 1/2X3" | BROCHA URO 1/2X3" |
$ 878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 878
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$ 878
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Total Neto
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$ 54.142
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.287
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$ 64.429
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.