Orden de Compra. Nº4111-10-SE15 "MATERIALES DE FERRETERÍA MANT. SALA RÍO, CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4111-10-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA MANT. SALA RÍO, CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación EL ARENAL # 151
Comuna Calle Larga
Impuesto 10286,98
Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINARSE CON MARÍA INÉS LEIVA PALACIOS, AL FONO 34-2-462546 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos4Unidad no definidaADHESIVO BEKRON CEMENTO COLA 25KGADHESIVO BEKRON CEMENTO COLA 25KG $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO LIZCAL 118 18CMRODILLO CHIPORRO LIZCAL 118 18CM $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
60121001
Pinturas1Unidad no definidaESMALTE S&W AGUA L.FACIL BASE X GLESMALTE S&W AGUA L.FACIL BASE X GL $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118
30111701
Enlucido de yeso2Unidad no definidaFRAGUE FLUIDO BONE BOLSA 1KG FRAGUE FLUIDO BONE BOLSA 1KG $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica5Unidad no definidaCERAMICO PISO NAMIBIA GRIS (1.52) 33X33CERAMICO PISO NAMIBIA GRIS (1.52) 33X33 $ 5.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.485 $ 25.485
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1Unidad no definidaSEPARADOR CERAMICO 3.0MM (100UND) SEPARADOR CERAMICO 3.0MM (100UND) $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828 $ 828
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA URO 1/2X3"BROCHA URO 1/2X3" $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878 $ 878
Total Neto $ 54.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.287
TOTAL OC $ 64.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.