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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4111-148-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE JERINGAS TRIPLES PARA SILLONES DENTALES DEL CESFAM JJA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
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R.U.T. |
69.051.200-9 |
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Dirección de Facturación |
EL ARENAL # 151 |
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Comuna |
Calle Larga
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Impuesto |
38380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EL ARENAL # 151 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DENTIMOVIL |
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Razón Social |
CRISTIAN ERNESTO LEZAETA SOTOMAYOR
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R.U.T. |
7.016.797-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DENTIMOVIL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152519
| Kits de accesorios de jeringas odontológicas | 3 | Unidad | Jeringa triple. Se adjuntan especificaciones técnicas. | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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42152519
| Kits de accesorios de jeringas odontológicas | 6 | Unidad | Terminal de turbina. Se adjuntan especificaciones técnicas. | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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42152519
| Kits de accesorios de jeringas odontológicas | 10 | Metro Lineal | Manguera de turbina, modelo mindwest. | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.000
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$ 85.000
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Total Neto
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$ 187.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 38.380
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$ 240.380
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.