Orden de Compra. Nº4111-216-AG20 "Insumos para Olla Común Progr.Promoción CESFAM JJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4111-216-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Olla Común Progr.Promoción CESFAM JJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación EL ARENAL # 151
Comuna Calle Larga
Impuesto 158386,527
Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El sureño
Razón Social DISTRIBUIDORA EL SURENO LIMITADA
R.U.T. 76.756.447-3
Sucursal El sureño
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos6000Unidad no definidaBANDEJA TÉRMICA (PORTA COLACIÓN)BANDEJA TÉRMICA (PORTA COLACIÓN) $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.150
14111703
Toallas de papel100Unidad no definidaTOALLA NOVA 190 MTSTOALLA NOVA 190 MTS $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.100 $ 231.092
14111705
Servilletas de papel300Unidad no definidaSERVILLETA X120 HJSSERVILLETA X120 HJS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.447
24111503
Bolsas de plástico60Unidad no definidaBOLSA CAMISETA 40X50BOLSA CAMISETA 40X50 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.899
24111503
Bolsas de plástico60Unidad no definidaBOLSA PLÁSTICA 20X30 X 100BOLSA PLÁSTICA 20X30 X 100 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025
Total Neto $ 833.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.387
TOTAL OC $ 992.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.