Orden de Compra. Nº4111-231-SE13 "MATERIALES DE ESCRITORIO JULIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4111-231-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación EL ARENAL # 151
Comuna Calle Larga
Impuesto 55039,58
Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor (@)Parentesis Distribuidora
Razón Social ALDO RODY HERNANDEZ CASANOVA
R.U.T. 10.323.675-4
Sucursal (@)Parentesis Distribuidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores60Unidad MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA REDONDA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44122104
Clips para papel2Unidad PORTA CLIPS MAGN CUADRADO 891 SELLOFFICE $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656
44121706
Lápices de madera10Unidad LAPIZ GRAFITO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44103112
Cinta de tinta para impresora2Unidad Tintas Epson T135- Negro 125 $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad CUADERNO UNIVERSITARIO LISO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111610
Cartulina15Unidad CARTULINA DE COLOR NARANJO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201512
Cinta Transparente10Unidad CINTA ADHESIVA 18X30 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
44103103
Tóner2Unidad TONER HP LASER JET CE 278A 78A $ 41.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.184 $ 82.184
14111509
Artículos de papelería15Unidad RESMA PAPEL CARTA MULTIPROPOSITO EQUALIT $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.885 $ 30.885
14111509
Artículos de papelería15Unidad RESMA PAPEL OFICIO $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.435 $ 36.435
44103103
Tóner2Unidad TONER HP CB435 PARA 1005/1006 $ 35.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.420 $ 70.420
44122001
Archivadores de fichas10Unidad ARCHIVADOR OFICI ANCHO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
44122010
Divisores8Unidad SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. CART/ $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296
43211708
Trackballs y mouse de computador3Unidad MOUSE OPTICO USB 1O00 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
44122103
Corchetes2Unidad CORCHETERA METALICA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan2Unidad PERFORADOR METAL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
44121701
Lápiz pasta25Unidad LAPIZ PASTA AZUL $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
14121504
Papel para embalaje10Unidad CINTA EMBALAJE TRASNPARENTE 48X40 MTS IBIRAMA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
60121535
Goma de borrar5Unidad GOMA BORRAR MIGA S-20 FACTIS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
43232503
Corrector ortográfico12Unidad CORRECTOR LAPIZ $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.968
Total Neto $ 289.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.040
TOTAL OC $ 344.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.