Orden de Compra. Nº
4111-344-SE25
"
COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CUIDADOS COMUNI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4111-344-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CUIDADOS COMUNI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
EL ARENAL # 151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Facturación
EL ARENAL # 151
Comuna
Calle Larga
Impuesto
6580,65
Dirección de Envío de la Factura
EL ARENAL # 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Goiri S.A.
Razón Social
GOIRI S A
R.U.T.
80.411.100-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Goiri S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
PVC PRESION TUBO PN-16 20MM X 6 MT
PVC PRESION TUBO PN-16 20MM X 6 MT
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
40142115
Tubería de plástico
5
Unidad no definida
PVC PRESION VALVULA BOLA 20 MM
PVC PRESION VALVULA BOLA 20 MM
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.680
$ 6.680
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad no definida
PVC PRESION UNION AMERICANA 20 MM
PVC PRESION UNION AMERICANA 20 MM
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.564
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad no definida
PVC PRESION TERMINAL HE 25 MM X 3/4
PVC PRESION TERMINAL HE 25 MM X 3/4
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 976
$ 976
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad no definida
PVC PRESION TERMINAL HE 40/32 MM X 1"
PVC PRESION TERMINAL HE 40/32 MM X 1"
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad no definida
PVC PRESION CODO 20 MM X 90
PVC PRESION CODO 20 MM X 90
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
40142115
Tubería de plástico
100
Unidad no definida
AMARRA CABLE NATURAL 4.5X300 MM
AMARRA CABLE NATURAL 4.5X300 MM
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
ADHESIVA PVC TRADICIONAL 240 C
ADHESIVA PVC TRADICIONAL 240 C
$ 3.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.520
$ 3.520
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad no definida
PVC PRESION BUJE REDUCCION CORTO 25X20 MM
PVC PRESION BUJE REDUCCION CORTO 25X20 MM
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264
$ 264
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad no definida
PVC PRESION TEE 20X20 MM
PVC PRESION TEE 20X20 MM
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 453
$ 453
40142115
Tubería de plástico
6
Unidad no definida
LIJA FIERRO Nª100 GRANO MEDIO DES.RAPIDO
LIJA FIERRO Nª100 GRANO MEDIO DES.RAPIDO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
Total Neto
$ 34.635
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.581
TOTAL OC
$ 41.216
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.