Orden de Compra. Nº4111-407-SE16 "SERVICIO IMPRENTA PARA CESFAM PAC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4111-407-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRENTA PARA CESFAM PAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4111-13-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación EL ARENAL # 151
Comuna Calle Larga
Impuesto 2660
Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESORASANTAELENA
Razón Social PINO LORCA MARIA CECILIA Y OTRA
R.U.T. 53.306.488-4
Sucursal IMPRESORASANTAELENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2Unidad no definidaFormulario Registro de contactos con el niño o niñaFormulario Registro de contactos con el niño o niña $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 14.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.660
TOTAL OC $ 16.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.