Orden de Compra. Nº4111-41-SE14 "INSUMOS DE ENFERMERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4111-41-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4111-30-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación EL ARENAL # 151
Comuna Calle Larga
Impuesto 120870,59
Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMED LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LIMITA
R.U.T. 77.806.390-5
Sucursal COMED LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa5Unidad AGUJA 23G X 1 $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
11121802
Algodón10Unidad ALGODON PRENSADO POR KILO $ 4.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.350 $ 41.350
41122407
Bisturíes de laboratorio3Unidad BISTURI Nº11 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
41122407
Bisturíes de laboratorio3Unidad BISTURI Nº15 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
42294907
Cepillos de microbiología o citología endoscópicos100Unidad CEPILLO DE PAP X 100 UNIDADES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42311511
Vendas de gasa10Unidad GASA ROLLO $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX M $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.700 $ 25.700
42132205
Guantes quirúrgicos20Unidad GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX S $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.400 $ 51.400
42142609
Jeringas médicas con aguja500Unidad JERINGA 10CC X 21G 11/2 $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
42142608
Jeringas médicas sin agujas100Unidad JERINGA 20 CC X21 G 11/2 $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
42142608
Jeringas médicas sin agujas500Unidad JERINGA 5 CCX21G 11/2 $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31211903
Equipo para protección6Unidad MASCARILLA CON ELASTICO $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
42142507
Agujas mariposa100Unidad SCAL VEIN 21G 3/4 $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
42142507
Agujas mariposa200Unidad SCAL VEIN 23G 3/4 $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
44121505
Sobres especiales5Unidad SOBRE BLANCO 1/2 $ 5.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.525 $ 27.525
44121506
Sobres estándar7Unidad SOBRES BLANCO 1/4 $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
60123201
Cintas de papel96Unidad TELA MICROPORE X 2,5 CC $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.056 $ 97.056
31201512
Cinta Transparente96Unidad TELA TRANSPORE X 2,5 CC $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.720 $ 126.720
42141502
Palitos con casquillo de fibra10Unidad TORULAS ALGODON X 100 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 636.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.871
TOTAL OC $ 757.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.